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鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心“小金庫”、內部控制及“三公”經費專項核查報告
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根據(jù)《鶴山市開展“三公”經費使用情況及“小金庫”、內部控制等專項檢查工作實施方案》(鶴財監(jiān)〔2020〕7號)的要求,我局于2020年10月對鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2019年相關情況進行了重點核查?,F(xiàn)將核查情況匯總如下:


一、單位基本情況

鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心(以下簡稱預警中心)是經鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準設立的事業(yè)單位,統(tǒng)一社會信用代碼為124407843380377750。法定代表人為楊輝平,地址位于鶴山市沙坪街道人民東路35號。宗旨和業(yè)務范圍為負責本級突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺的建設、運行、管理和維護;負責經市政府應急管理辦公室審批同意或授權可直接發(fā)布的各類自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)公共事件預警信息的發(fā)布工作;組織突發(fā)事件的調查與損失的評估工作,及時通報事件實況,保障信息暢通;承辦市政府交辦的其他工作。

預警中心無下屬單位,部門預算為本級預算。

二、預決算收支管理情況

(一)預決算收入情況。

2019年年初預算收入金額為214.17萬元,決算收入金額為360.88萬元。預決算收入具體如下表:

項目

年初預算數(shù)(萬元)

決算數(shù)(萬元)

財政撥款收入

214.17

360.88

合計

214.17

360.88

(二)預決算支出情況。

2019年年初預算支出金額為214.17萬元,決算支出金額為360.53萬元,預決算支出具體如下表:

按功能分類:

項目

年初預算數(shù)(萬元)

決算數(shù)(萬元)

社會保障和就業(yè)支出

7.25

6.63

衛(wèi)生健康支出

3.17

3.22

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

150.00

自然資源海洋氣象等支出

199.72

197.02

住房保障支出

4.03

3.66

合計

214.17

360.53

2019年預警中心預算支出遵循先有預算后有支出的原則,需要超年初預算金額范圍支出的項目經市財政局審批調整相關預算指標后再支付。核查未發(fā)現(xiàn)超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或套取預算資金,轉嫁支出等問題,未發(fā)現(xiàn)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

(三)2019年度預決算公開情況。

預警中心于2019年3月1日在鶴山市人民政府門戶網站信息公開平臺將2019年鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心部門預算對社會公開。截至發(fā)稿日期, 預警中心已將2019年預警中心的決算對社會公開。

對其預算公開情況核查如下:

公開項目

公開內容

是否按規(guī)定公開

備注

部門基本情況

部門職責、機構設置等情況

部門收支總體情況

部門收支總體情況表

部門收入總體情況表

部門支出總體情況表

財政撥款收支情況

財政撥款收支總體情況表

一般公共預算支出情況表

一般公共預算基本支出情況表

一般公共預算“三公”經費支出情況表

政府性基金預算支出情況表

公開明細層級情況

一般公共預算支出情況表公開至功能分類項級科目

一般公共預算基本支出表公開至經濟性質分類款級科目

一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”公開

“公務用車購置及運行費”細化至“公務用車購置費”、“公務用車運行費”兩個項目

其他事項情況說明

預算收支增減變化情況說明

“三公”經費安排情況說明

機關運行經費安排情況說明

政府采購情況說明

國有資產占用情況

預算績效信息情況

對專業(yè)性較強的名詞解釋

三、主要經費支出情況

(一)“三公”經費情況。

1.公務接待情況。

2019年,預警中心公務接待經費年初預算金額為2,000.00元,實際支出金額為1,900.00元,支出金額在預算范圍內。

2.公務用車購置及運行費情況。

預警中心車輛情況:沒有權屬鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心的車輛。

2019年預警中心無安排公務用車購置及運行維護費支出,預算及實際支出金額均為0.00元。

3.因公出國(境)費情況。

2019年度預警中心無安排出國(境)工作及活動,2019年度因公出國(境)費用預算及實際支出金額均為0.00元。

(二)會議費、培訓費、差旅費情況。

1.會議費情況。

2019年,預警中心無安排相關會議業(yè)務,會議費年初預算及實際支出金額均為0.00元。

2.培訓費情況。

2019年,預警中心無安排相關培訓業(yè)務,培訓費年初預算及實際支出金額均為0.00元。

3.差旅費情況。

2019年,預警中心差旅費年初基本支出預算金額為3,000.00元,實際支出金額為 2,826.00元,支出金額在預算范圍內。

四、資產管理情況

(一)資金管理情況。

預警中心2019年期末,現(xiàn)金余額與銀行出具的對賬單余額核對相符。

(二)固定資產管理情況。

2019年固定資產購置符合政府采購辦法要求,固定資產的處置也符合相關程序。

五、設立“小金庫”情況

通過對預警中心賬務及其他資料的核查,未發(fā)現(xiàn)預警中心存在設有“小金庫”現(xiàn)象,資產處置收入無形成“賬外賬”,未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產。

六、內部控制報告核查情況

經核查,預警中心于2020年7月7日報送2019年度內部控制報告,內部控制報告內容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

鶴山市財政局

2020年12月2日

公開方式:主動公開

    

鶴山市財政局辦公室                 2020年12月2日印發(fā)

            (共印3份)