2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
     鶴山市人民政府辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為142.12萬元,完成預算155.50萬元的91.39 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,年初預算為0元;公務用車購置及運行維護費支出決算為46.63萬元,完成預算60萬元的77.72%;公務接待費支出決算為95.49萬元,完成預算95.50萬元的99.98%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
     2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出46.63萬元,占32.81%;公務接待費支出95.49萬元,占67.19%。具體情況如下:
     1.因公出國(境)費支出0萬元,與上年同期持平。
     2.公務用車購置及運行維護費支出46.63萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛,比上年同期增減0萬元;公務用車運行及維護支出46.63萬元,比上年同期減少24.68萬元,主要是用于一般公務用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。公務用車運行及維護費支出減少原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。
   3.公務接待費支出95.49萬元,比上年同期減少102.49萬元。2016年我單位共發(fā)生國內接待227次,接待人數共3410人,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務接待費減少原因:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務接待費支出。
 財政撥款“三公”經費支出決算表  | |||||||||||
公開07表  | |||||||||||
部門:  | 單位:萬元  | ||||||||||
2016年度預算數  | 2016年度決算數  | ||||||||||
合計  | 因公出國(境)費  | 公務用車購置及運行費  | 公務接待費  | 合計  | 因公出國(境)費  | 公務用車購置及運行費  | 公務接待費  | ||||
小計  | 公務用車  | 公務用車  | 小計  | 公務用車  | 公務用車  | ||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
155.50  | 0  | 60  | 0  | 60  | 95.50  | 142.12  | 0  | 46.63  | 0  | 46.63  | 95.49  | 

  
								
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